Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 1.051,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADOLFO VAZ PASSARINHO ME
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 850879 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 1.243,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ERICA MARIA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CONDOR SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 154
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CLAUDIO ALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Edmar Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: FLAVIO RIBEIRO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Renato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 4.923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 14.431,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 110,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2.127,93
Nº do documento: 850873 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 1.930,80
Nº do documento: 850876 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 5.225,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 3.316,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4.240,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2.420,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 8.139,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 5.251,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4.371,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4.285,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2.774,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2.710,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4.329,21
Nº do documento: 850870 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 16.988,75
Nº do documento: 850875 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 2.177,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 4.371,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 102.393,62