Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:03

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.868,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 306,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 5 , 32000-000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ERICA MARIA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: MN MATERIAIS DE CONATRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CARDOSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 90-000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 4.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 125,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 13.902,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 116,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 283,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 224,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 6.170,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 1.791,67
Nº do documento: 850752 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 3.009,94
Nº do documento: 850749 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 1.499,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 2.866,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 1.934,66
Nº do documento: 850750 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 2.107,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 2.514,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.957,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 3.850,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 12.638,49
Nº do documento: 850748 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 2.492,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.109,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.152,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.109,73
Nº do documento: 850746 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.152,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 4.152,39
Nº do documento: 850747 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 91.073,13