Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:03

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 272,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 199,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06 , 6 , 38794-0
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06 , 6 , 38794-0
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 481,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06 , 6 , 38794-0
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 362,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: LFA E CIA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: PEDRO VALTER CAETANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 11.767,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Jaime Maria Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: José Delson da Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 208,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 14,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 18,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 116,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 33,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 133,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 155,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 3.458,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.758,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.782,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.673,83
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.781,11
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.347,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.362,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.713,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.849,52
Nº do documento: 850444 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.744,71
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.141,54
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.959,79
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.744,71
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.849,52
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 3.821,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 11.889,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 75.014,64