Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 33,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 150,89
Nº do documento: 171327 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 460,29
Nº do documento: 171327 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 51,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 5.614,08
Nº do documento: 171685 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: MIT CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1354 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio do Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 171326 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ARAUJO E LOPES CANCADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 521,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.124.0033.1357 Natureza: 4.6.90.77.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato Interno

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 11.878,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 535,00
Nº do documento: 171324 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: LARISSA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 116,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 129,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 355,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 294,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.666,39
Nº do documento: 171670 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.492,21
Nº do documento: 171674 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.501,06
Nº do documento: 171667 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.851,87
Nº do documento: 171668 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.033,54
Nº do documento: 171676 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.696,97
Nº do documento: 171675 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.313,69
Nº do documento: 171675 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 171672 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 11.328,95
Nº do documento: 171677 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 171679 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.955,08
Nº do documento: 171680 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.916,11
Nº do documento: 171683 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.815,93
Nº do documento: 171682 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.659,56
Nº do documento: 171681 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 171678 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3.844,37
Nº do documento: 171684 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 625,00
Nº do documento: 171323 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CARDOSO E MORAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 171671 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: José Delson da Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 171325 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 83.291,49