Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 170343 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: JOSE DILSON GONÇALVES DOS SANTOS E OALMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 181,50
Nº do documento: 170349 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: PAPELARIA PRINCIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 849,13
Nº do documento: 170341 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 696,21
Nº do documento: 170341 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 170303 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Reginaldo da Silva Lima ME
CPF credor / CNPJ credor: 3
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 18,96
Nº do documento: 170335 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 13.963,24
Nº do documento: 170350 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 186,06
Nº do documento: 170336 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 177,42
Nº do documento: 170338 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 550,43
Nº do documento: 170340 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 32,32
Nº do documento: 170337 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 170345 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.067,78
Nº do documento: 170305 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.450,28
Nº do documento: 170327 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.213,77
Nº do documento: 170308 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.998,28
Nº do documento: 170312 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 4.124,53
Nº do documento: 170307 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 551,58
Nº do documento: 170304 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.305,63
Nº do documento: 170310 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.212,89
Nº do documento: 170309 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.228,34
Nº do documento: 170326 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.740,82
Nº do documento: 170306 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.571,57
Nº do documento: 170325 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.036,96
Nº do documento: 170324 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.221,65
Nº do documento: 170323 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.823,75
Nº do documento: 170321 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.897,24
Nº do documento: 170331 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 14.533,80
Nº do documento: 170322 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.789,79
Nº do documento: 170332 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.747,13
Nº do documento: 170330 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.852,19
Nº do documento: 170326 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 170329 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 170333 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: José Delson da Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.020,00
Nº do documento: 170334 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 93.793,25