Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 12.073,11 | |
Nº do documento: 170811 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 785,71 | |
Nº do documento: 170809 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 647,38 | |
Nº do documento: 170809 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 170583 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultra Copy Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: 170820 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 483,94 | |
Nº do documento: 170819 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 373,69 | |
Nº do documento: 170818 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 37,15 | |
Nº do documento: 170817 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 170582 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.173,00 | |
Nº do documento: 170568 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.173,00 | |
Nº do documento: 170566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.386,00 | |
Nº do documento: 1170567 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.358,16 | |
Nº do documento: 170565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 4.506,77 | |
Nº do documento: 170572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 2.365,57 | |
Nº do documento: 170570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 2.269,50 | |
Nº do documento: 170569 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.702,65 | |
Nº do documento: 170573 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 2.537,70 | |
Nº do documento: 170574 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3.304,75 | |
Nº do documento: 170579 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 11.692,76 | |
Nº do documento: 170584 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 2.018,55 | |
Nº do documento: 170580 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3.247,87 | |
Nº do documento: 170578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3.304,75 | |
Nº do documento: 170577 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3.276,31 | |
Nº do documento: 170571 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3.333,18 | |
Nº do documento: 170575 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 170234 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 170581 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3.020,00 | |
Nº do documento: 170813 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 73.786,40 |