Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10.496,28
Nº do documento: 169608 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 572,53
Nº do documento: 169609 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 826,58
Nº do documento: 169609 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 708,00
Nº do documento: 169603 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Anderson Carlos Amorim Coleho
CPF credor / CNPJ credor: 807.969.076-68
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 602,40
Nº do documento: 169602 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 82,29
Nº do documento: 169598 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 29,82
Nº do documento: 169599 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 471,16
Nº do documento: 169601 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 640,64
Nº do documento: 169587 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.227,60
Nº do documento: 169588 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 497,30
Nº do documento: 169593 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 582,36
Nº do documento: 169590 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 449,34
Nº do documento: 169592 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.986,27
Nº do documento: 16584 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.588,49
Nº do documento: 169591 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 485,57
Nº do documento: 169586 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 608,56
Nº do documento: 169585 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.824,62
Nº do documento: 169576 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.869,08
Nº do documento: 169577 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.698,75
Nº do documento: 169578 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.044,00
Nº do documento: 169581 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 12.081,98
Nº do documento: 169580 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.623,18
Nº do documento: 169582 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.041,41
Nº do documento: 169579 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.121,39
Nº do documento: 169584 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.095,59
Nº do documento: 169573 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 169600 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 169594 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: José Delson da Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 350.218.026-15
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 169595 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 061.585.946-10
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Total dos pagamentos: 65.505,19