Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.688,29 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: e Empenho referente ao INSS da Câmara Municipal referente ao mês de Agosto de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.299,99 |
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Gêneros Alimentícios e Bebidas,Materiais e Equipamentos para Limpeza. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: FLASH - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.649.005/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de 10 Placas de homenagem aos vereadores e 10 carteira funcionais de vereadores da Câmara Municipal de são Gonçalo do Abaeté. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: Anderson Carlos Amorim Coleho | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.969.076-68 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente 03 Formatação em PC c/Backup nos computadores da Câmara e 02 manutenção nas impressoras da Câmara Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: Ultracopy | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.199.207/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de toner KM-2810 ORIGINAL Artigos de Escritório para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,64 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a conta de telefone Embratel da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a conta de luz cemig da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,41 |
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a coanta de água copasa da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,23 |
Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a conta de telefone telemar da Câmara Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.681.706-10 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação se serviços de confecções de salgados para vereadores e funcionários da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
Credor: Jaime Maria Vaz | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 292.828.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de revelação de fotos e confecções de faixas para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.199,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores Relativo ao Mês de Agosto de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos Relativo ao Mês de Agosto de 2013. |
Total dos empenhos: | 58.717,77 |