Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 169497 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: FLASH - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.649.005/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 10.626,28 | |
Nº do documento: 169500 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 291,15 | |
Nº do documento: 169498 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.371,98 | |
Nº do documento: 169498 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 169468 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Gilberto Eustáquio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 211.246.046-34 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 87,67 | |
Nº do documento: 169492 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 462,87 | |
Nº do documento: 169490 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 29,13 | |
Nº do documento: 169491 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 467,74 | |
Nº do documento: 169496 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 169489 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.681.706-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 582,36 | |
Nº do documento: 169483 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 449,34 | |
Nº do documento: 169482 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.929,87 | |
Nº do documento: 169481 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 810,89 | |
Nº do documento: 169470 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 485,57 | |
Nº do documento: 169471 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 640,64 | |
Nº do documento: 169469 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 640,64 | |
Nº do documento: 169485 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.816,10 | |
Nº do documento: 169474 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 710,72 | |
Nº do documento: 169484 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 2.041,41 | |
Nº do documento: 169477 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.095,59 | |
Nº do documento: 169480 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 2.435,42 | |
Nº do documento: 169475 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.095,59 | |
Nº do documento: 169473 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169478 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169472 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 10.610,00 | |
Nº do documento: 169479 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.989,99 | |
Nº do documento: 169486 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169476 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 169495 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 169488 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.218.026-15 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 169487 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.585.946-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Total dos pagamentos: | 69.302,95 |