Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 169497 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: FLASH - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.649.005/0001-66
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 10.626,28
Nº do documento: 169500 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 291,15
Nº do documento: 169498 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.371,98
Nº do documento: 169498 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 169468 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Gilberto Eustáquio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 211.246.046-34
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 87,67
Nº do documento: 169492 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 462,87
Nº do documento: 169490 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 29,13
Nº do documento: 169491 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 467,74
Nº do documento: 169496 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 169489 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 400.681.706-10
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 582,36
Nº do documento: 169483 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 449,34
Nº do documento: 169482 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.929,87
Nº do documento: 169481 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 810,89
Nº do documento: 169470 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 485,57
Nº do documento: 169471 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 640,64
Nº do documento: 169469 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 640,64
Nº do documento: 169485 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.816,10
Nº do documento: 169474 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 710,72
Nº do documento: 169484 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.041,41
Nº do documento: 169477 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.095,59
Nº do documento: 169480 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.435,42
Nº do documento: 169475 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.095,59
Nº do documento: 169473 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.044,00
Nº do documento: 169478 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.044,00
Nº do documento: 169472 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 10.610,00
Nº do documento: 169479 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.989,99
Nº do documento: 169486 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 3.044,00
Nº do documento: 169476 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 169495 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 169488 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: José Delson da Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 350.218.026-15
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 169487 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 061.585.946-10
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Total dos pagamentos: 69.302,95