Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 169356 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.009,93 | |
Nº do documento: 169354 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 490,07 | |
Nº do documento: 169354 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: 169349 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Anderson Carlos Amorim Coleho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.969.076-68 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,31 | |
Nº do documento: 169355 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Cartório do 2º Ofício | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.294.590/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.230,00 | |
Nº do documento: 169330 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.186.098/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 10.496,28 | |
Nº do documento: 169359 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 530,18 | |
Nº do documento: 169345 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 60,11 | |
Nº do documento: 169348 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 408,18 | |
Nº do documento: 169346 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 18,81 | |
Nº do documento: 169347 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 640,64 | |
Nº do documento: 169334 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.801,13 | |
Nº do documento: 169335 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 857,61 | |
Nº do documento: 169333 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 710,72 | |
Nº do documento: 169332 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 617,28 | |
Nº do documento: 169336 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.227,60 | |
Nº do documento: 169340 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 640,64 | |
Nº do documento: 169339 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 640,64 | |
Nº do documento: 169325 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.929,87 | |
Nº do documento: 169326 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.121,39 | |
Nº do documento: 169322 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169338 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.095,59 | |
Nº do documento: 169341 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.095,59 | |
Nº do documento: 169343 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.121,39 | |
Nº do documento: 169321 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169324 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.044,00 | |
Nº do documento: 169344 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.471,43 | |
Nº do documento: 16928 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 8.362,61 | |
Nº do documento: 169337 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 169353 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.218.026-15 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 169327 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.585.946-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Total dos pagamentos: | 66.989,00 |