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Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 855158 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 855147 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855217 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855190 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 089.605.906-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855194 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855193 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855195 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855191 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855192 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855189 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855186 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855185 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855181 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor: 159.179.596-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855179 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855178 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855177 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 891,44
Nº do documento: 855183 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855165 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855164 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Lucas Marcos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 113.414.796-17
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855163 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855169 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855168 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855167 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855187 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maria José do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 694.731.296-53
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855188 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maycon Jordan Nonato
CPF credor / CNPJ credor: 129.662.296-75
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855155 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855154 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855153 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855152 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 855170 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 211,00
Nº do documento: 855160 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.520.589/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855166 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Leonardo Afonso Côrtes
CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855144 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.558,00
Nº do documento: 855162 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: 855175 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 855146 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Ivan Patricio de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 098.030.156-48
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 989,90
Nº do documento: 855182 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Oscar Quintino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: 855182 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Oscar Quintino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.402,80
Nº do documento: 855156 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Faxon Paper LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.892.182/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 855157 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Eletro Suli LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.706.478/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 855148 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Ivone Marçal Lage
CPF credor / CNPJ credor: 659.581.796-91
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: 855142 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Nadia de Fátima Machado
CPF credor / CNPJ credor: 19.834.470/0001-89
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 330,01
Nº do documento: 855159 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 353,33
Nº do documento: 855171 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 373,67
Nº do documento: 855172 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 911,33
Nº do documento: 855149 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 24,28
Nº do documento: 855151 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 14.845,02
Nº do documento: 855174 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855150 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.958,00
Nº do documento: 855196 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 855161 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados
CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Total dos pagamentos: 58.477,55