Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: 855158 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: 855147 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855217 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855190 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.605.906-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855194 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855193 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855195 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855191 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855192 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855189 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855186 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855185 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855181 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.179.596-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855179 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855178 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855177 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 891,44 | |
Nº do documento: 855183 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855165 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855164 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Lucas Marcos Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.414.796-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855163 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855169 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855168 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855167 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855187 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Maria José do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 694.731.296-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855188 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.662.296-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855155 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855154 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855153 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 855152 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: 855170 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 855160 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.520.589/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855166 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Leonardo Afonso Côrtes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 855144 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.558,00 | |
Nº do documento: 855162 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 855175 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 855146 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Ivan Patricio de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.030.156-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 989,90 | |
Nº do documento: 855182 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 855182 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.402,80 | |
Nº do documento: 855156 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.892.182/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 855157 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Eletro Suli LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.706.478/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.141,00 | |
Nº do documento: 855148 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Ivone Marçal Lage | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.581.796-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 855142 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.834.470/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 8,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 330,01 | |
Nº do documento: 855159 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 353,33 | |
Nº do documento: 855171 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 373,67 | |
Nº do documento: 855172 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 911,33 | |
Nº do documento: 855149 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: 855151 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.845,02 | |
Nº do documento: 855174 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 855150 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.958,00 | |
Nº do documento: 855196 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 855161 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Total dos pagamentos: | 58.477,55 |