Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854427 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854426 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854425 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854424 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854422 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854423 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 7.960,80 | |
Nº do documento: 854433 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Vitória Decorações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854414 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854412 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854411 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854406 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854398 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 3.620,95 | |
Nº do documento: 854413 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: LOJAS ELÉTRICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854402 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: José Cenilio Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854397 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854396 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854387 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854386 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854385 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854383 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 6.572,00 | |
Nº do documento: 854416 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 854384 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: ATL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 908,80 | |
Nº do documento: 854417 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 854420 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Publique Arte Publicacoes ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 854403 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 354381 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 7.953,00 | |
Nº do documento: 854377 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Ideal Comunicação Visual e Toldos e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 354349 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 354343 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854342 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 854340 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marivando Nakamura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 4.194,00 | |
Nº do documento: 854401 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Geralda Maria Napoles ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 854405 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 854404 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 536,80 | |
Nº do documento: 854391 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 536,80 | |
Nº do documento: 854392 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 7,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 7,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 40,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 659,65 | |
Nº do documento: 854415 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 854316 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 854315 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 854395 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: 854431 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: 854394 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Rubens Fonseca Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/04/2015 | Valor: 14.590,46 | |
Nº do documento: 854418 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 134,80 | |
Nº do documento: 854393 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 134,80 | |
Nº do documento: 854435 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 309,29 | |
Nº do documento: 354382 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 297,68 | |
Nº do documento: 854400 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 349,27 | |
Nº do documento: 854399 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 665,76 | |
Nº do documento: 354379 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 21,11 | |
Nº do documento: 854378 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.256,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.291,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.514,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.723,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 1.401,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.308,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.080,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 1.178,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 5.323,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 4.764,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.619,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 4.122,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 1.425,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 3.472,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.664,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.614,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.738,32 | |
Nº do documento: 854354 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.882,37 | |
Nº do documento: 854351 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.666,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.101,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.076,88 | |
Nº do documento: 854352 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.747,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 16.486,89 | |
Nº do documento: 354380 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.791,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.209,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 3.474,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 3.471,12 | |
Nº do documento: 854438 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.595,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.414,20 | |
Nº do documento: 854439 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 1.973,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 3.468,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.608,59 | |
Nº do documento: 854437 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.418,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.905,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 15.825,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 4.598,14 | |
Nº do documento: 854353 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 4.115,42 | |
Nº do documento: 854436 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 1.667,60 | |
Nº do documento: 854421 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Total dos pagamentos: | 206.257,11 |