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Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854427 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854426 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854425 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854424 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854422 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854423 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.960,80
Nº do documento: 854433 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Vitória Decorações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 854414 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854412 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854411 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854406 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 854398 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.620,95
Nº do documento: 854413 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: LOJAS ELÉTRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 854402 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: José Cenilio Resende
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854396 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854387 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854386 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854385 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 6.572,00
Nº do documento: 854416 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 854384 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: ATL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 908,80
Nº do documento: 854417 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 398,00
Nº do documento: 854420 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Publique Arte Publicacoes ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 854403 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 354381 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 7.953,00
Nº do documento: 854377 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Ideal Comunicação Visual e Toldos e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 354349 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 354343 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854342 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 854340 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marivando Nakamura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.194,00
Nº do documento: 854401 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Geralda Maria Napoles ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 854405 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Nadia de Fátima Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 854404 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 536,80
Nº do documento: 854391 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 536,80
Nº do documento: 854392 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 7,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 40,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 659,65
Nº do documento: 854415 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 211,00
Nº do documento: 854316 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 211,00
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 211,00
Nº do documento: 854395 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 854431 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 615,00
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Rubens Fonseca Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 14.590,46
Nº do documento: 854418 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 134,80
Nº do documento: 854393 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 134,80
Nº do documento: 854435 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 309,29
Nº do documento: 354382 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 297,68
Nº do documento: 854400 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 349,27
Nº do documento: 854399 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 665,76
Nº do documento: 354379 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: 854378 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.256,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.291,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.514,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.723,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.401,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.308,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.080,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.178,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 5.323,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.764,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.619,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 4.122,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.425,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.472,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.664,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.614,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.738,32
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.882,37
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.666,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.101,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.076,88
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.747,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 16.486,89
Nº do documento: 354380 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.791,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.209,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.474,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.471,12
Nº do documento: 854438 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.595,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.414,20
Nº do documento: 854439 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.973,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.468,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.608,59
Nº do documento: 854437 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.418,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.905,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 15.825,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 4.598,14
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.115,42
Nº do documento: 854436 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.667,60
Nº do documento: 854421 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Oscar Quintino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Total dos pagamentos: 206.257,11