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Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853999 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853998 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853997 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853995 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853994 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Samyr Dutra Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853992 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maycon Jordan Nonato
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853993 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Lucas Marcos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.013,68
Nº do documento: 853991 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853990 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Braulio Antonio Dutra
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853987 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853986 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853982 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853979 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853978 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853973 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 853971 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: CEAP - TREINAMENTOS PROF E GERENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853966 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853967 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853968 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853969 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 853964 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: INSTITUTO CAPACITAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 85396 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 90,90
Nº do documento: 853970 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 12.295,33
Nº do documento: 853983 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 853977 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Sistema informatica comercio importação e exp LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.1204.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Ampliação / Informatização da Câmara Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 211,00
Nº do documento: 853984 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.303,48
Nº do documento: 853985 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Panificadora Trigo pão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: 853974 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 684,00
Nº do documento: 853965 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Rubens Fonseca Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 4.631,41
Nº do documento: 853988 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 339,34
Nº do documento: 853961 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: 853976 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 285,06
Nº do documento: 853960 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 242,62
Nº do documento: 853980 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 262,85
Nº do documento: 853981 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 43.793,50