Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853999 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853998 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853997 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853995 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853992 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853993 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Lucas Marcos Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 1.013,68 | |
Nº do documento: 853991 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853990 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853987 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853986 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853978 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853973 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 853971 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: CEAP - TREINAMENTOS PROF E GERENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853966 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853967 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853968 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853969 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 853964 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: INSTITUTO CAPACITAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853963 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 85396 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 853972 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 90,90 | |
Nº do documento: 853970 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 12.295,33 | |
Nº do documento: 853983 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 853977 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Sistema informatica comercio importação e exp LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.1204.3003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação / Informatização da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 853984 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.303,48 | |
Nº do documento: 853985 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Panificadora Trigo pão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: 853974 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 684,00 | |
Nº do documento: 853965 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Rubens Fonseca Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 4.631,41 | |
Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 339,34 | |
Nº do documento: 853961 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,11 | |
Nº do documento: 853976 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 285,06 | |
Nº do documento: 853960 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 242,62 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 262,85 | |
Nº do documento: 853981 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 43.793,50 |