Informações atualizadas em:

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 50,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853811 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853812 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 853802 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jacson Kilder Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853803 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jacson Kilder Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853804 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jacson Kilder Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853800 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853799 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853798 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853797 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 77,20
Nº do documento: 853793 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Macoam LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 698,00
Nº do documento: 853791 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Publique Arte Publicacoes ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853794 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marivando Nakamura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853790 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853789 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853788 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853787 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 853786 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: IDM cursos e Treinamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853777 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Lucas Marcos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853776 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maycon Jordan Nonato
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853775 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853774 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853773 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853764 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853763 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853762 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853761 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 698,00
Nº do documento: 853770 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Publique Arte Publicacoes ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0059.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853757 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853753 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853754 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853755 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853756 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 633,00
Nº do documento: 853769 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 853752 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: CEAP - TREINAMENTOS PROF E GERENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: 853795 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cristovão Mendes Quintino - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 853782 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcos Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 853772 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Faxon Paper LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 11.433,09
Nº do documento: 853785 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 853760 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Nadia de Fátima Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 743,80
Nº do documento: 853781 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Panificadora Trigo pão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: 853784 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 506,84
Nº do documento: 853771 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Diretriz net Safe Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: 853783 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Rubens Fonseca Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.631,41
Nº do documento: 853767 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.535,00
Nº do documento: 853801 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 385,24
Nº do documento: 853759 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 20,33
Nº do documento: 853765 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 197,04
Nº do documento: 853766 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 191,62
Nº do documento: 853780 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 217,90
Nº do documento: 853779 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 947,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.165,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.220,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 675,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.039,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.184,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.319,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.265,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.795,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.454,74
Nº do documento: 853742 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.215,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.292,72
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 14.427,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.396,39
Nº do documento: 853744 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.307,67
Nº do documento: 853746 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.265,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.874,06
Nº do documento: 853741 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 117.100,48