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Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854087 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Luiz Fernado Silvestre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854088 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854089 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 854086 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Instituto Tiradentes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854084 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854083 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854082 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854081 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854080 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854079 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854078 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854072 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 854073 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Samyr Dutra Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854071 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854070 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854069 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854068 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854064 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854063 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854062 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Julio Cesar De Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854061 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 854075 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maycon Jordan Nonato
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 854074 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Roselaine Martins Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854059 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcelo Carrara
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 854057 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854055 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jaqueline Nogueira Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854051 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854050 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Quenia Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854049 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Braulio Antonio Dutra
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 354048 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Lucas Marcos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854047 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Maycon Jordan Nonato
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 354046 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Antonio Marques De Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 2986 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854044 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854045 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Salviano Alves De Avelar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854043 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Jose Dias Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 6.603,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4.477,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 764,00
Nº do documento: 854052 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 506,84
Nº do documento: 2987 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 12.208,69
Nº do documento: 2989 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 211,00
Nº do documento: 854053 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 6,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 854054 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Nadia de Fátima Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 854095 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Nadia de Fátima Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 127,20
Nº do documento: 854065 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Forte Segurança Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 854076 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Rubens Fonseca Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 4.631,41
Nº do documento: 854094 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 2.134,15
Nº do documento: 854093 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Comercial Carmo Vilela
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.535,00
Nº do documento: 854096 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 506,88
Nº do documento: 854060 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: 854058 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 230,70
Nº do documento: 854056 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 219,07
Nº do documento: 854067 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 215,45
Nº do documento: 854066 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 10341-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3.265,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3.319,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.252,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.215,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.454,14
Nº do documento: 2981 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3.292,72
Nº do documento: 2982 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.396,39
Nº do documento: 2985 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.702,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.795,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 15.045,43
Nº do documento: 2984 Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3.874,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 406-2 Conta: 234-4
Credor: Folha De Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 109.766,66