Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 38,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853485 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 853484 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 853472 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 853475 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: IDM cursos e Treinamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853470 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853471 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 796,00 | |
Nº do documento: 853474 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Publique Arte Publicacoes ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853476 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853477 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 853468 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853469 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853466 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 853473 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853481 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853480 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853478 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853465 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853464 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/01/2014 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 853458 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Grafica e Editora Santa Cruz LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853459 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: 853461 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 277,44 | |
Nº do documento: 853460 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: 853463 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/01/2014 | Valor: 292,15 | |
Nº do documento: 853462 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 21.155,97 |