Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53

Câmara Municipal de Quartel Geral

Câmara Municipal de Quartel Geral

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: Monica Aparecida da Cunha Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 074.299.367-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: Monica Aparecida da Cunha Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 074.299.367-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 449,00
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672
CPF credor / CNPJ credor: 44.057.752/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 75,92
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 829,47
Nº do documento: pix Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.122,34
Nº do documento: TED Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 259,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 34023-5
Credor: SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0003-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 151,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 45,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: TED Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.748.272/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 109,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 8.500,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 575,54
Nº do documento: tev Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.91.13.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Pre

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.057,48
Nº do documento: tev Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 4.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 7.700,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 7.553,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 24.505,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.500,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.500,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 69.518,89