Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53

Câmara Municipal de Quartel Geral

Câmara Municipal de Quartel Geral

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SIMONE ALVES DE MENEZES 11347552600
CPF credor / CNPJ credor: 26.658.972/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 232,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 208,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 34023-5
Credor: SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0003-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 41,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 45,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.748.272/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 8.500,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 523,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.91.13.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Pre

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 962,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 8.972,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 7.813,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 24.505,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 3.500,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 3.500,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 69.563,80