Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.716,70 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 5.225,35 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE JULHO DE 2.015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 7.803,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 23.751,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM REUNIOES DOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.871,64 |
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 298,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 28,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2015 | Valor: 273,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) REFERENTE AO JUNHO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 280,63 |
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2015 | Valor: 299,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2015 | Valor: 28,51 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2015 | Valor: 56,00 |
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL, NO MÊS JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2015 | Valor: 2.370,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa técnica especializada em auditoria e consultoria contabil e financeira no mês de julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/07/2015 | Valor: 297,81 |
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/2015, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Total das liquidações: | 46.002,14 |