Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53

Câmara Municipal de Quartel Geral

Câmara Municipal de Quartel Geral

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 6.553,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.249,94
Nº do documento: 000262 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.315,42
Nº do documento: 000263 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.315,42
Nº do documento: 000264 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 19.120,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 162,28
Nº do documento: 000258 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 000265 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 000265 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 139,00
Nº do documento: 000257 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 000257 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.716,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 5.252,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 334,07
Nº do documento: 000259 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 28,52
Nº do documento: 000260 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 41,25
Nº do documento: 000261 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: 000267 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 6000238-4
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 40.213,68