Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 1.249,94 | |
Nº do documento: 000349 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 6.553,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 2.315,42 | |
Nº do documento: 000347 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 2.315,42 | |
Nº do documento: 000348 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 19.120,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 500,65 | |
Nº do documento: 000346 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.707.212/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 000341 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 349,63 | |
Nº do documento: 000340 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 390,36 | |
Nº do documento: 000340 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 71,28 | |
Nº do documento: 000343 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000339 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000339 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.871,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 251,83 | |
Nº do documento: 000344 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 31,01 | |
Nº do documento: 000345 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 301,90 | |
Nº do documento: 000342 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 000351 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 38.867,13 |