Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.716,70 | |
Nº do documento: 000067 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.225,35 | |
Nº do documento: 000067 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.236,35 | |
Nº do documento: 000062 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.738,44 | |
Nº do documento: 000063 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 4.828,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.571,45 | |
Nº do documento: 000065 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 18.130,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 2.306,70 | |
Nº do documento: 000061 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.742,82 | |
Nº do documento: 000064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: 000058 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 383,37 | |
Nº do documento: 000057 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 361,45 | |
Nº do documento: 000057 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 000059 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.716,70 | |
Nº do documento: 000059 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 5.225,35 | |
Nº do documento: 000059 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 000060 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 379,30 | |
Nº do documento: 000055 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 2.147,00 | |
Nº do documento: 000056 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 51.041,05 |