Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.482,72 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.950,00 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 49,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 74 PRETO PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 449,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB E PROCESSADOR CORE I3 INTEL PARA COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: ARTES GRAFICA INDAIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, BORRACHA PARA CARIMBO E REGIL PARA CARIMBO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 6.739,69 |
Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 22.500,00 |
Credor: JOSE MARIA TEODORO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE MAIO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER 85A DA IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DE CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 720,00 |
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS VEREADORES E CONVIDADOS EM REUNIÕES NESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 640,00 |
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2013 | Valor: 25,08 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2013 PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2013 | Valor: 260,00 |
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2013, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) NO MÊS DE MAIO DE 2013 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2013 | Valor: 294,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE ABRIL/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATICA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.371,23 |
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS HONORARIOS PROFISSIONAIS COBRADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. |
Total das liquidações: | 41.322,24 |