Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,72 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2013 | Data: 25/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 74 PRETO PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 25/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2013 | Data: 25/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB E PROCESSADOR CORE I3 INTEL PARA COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 23/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ARTES GRAFICA INDAIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, BORRACHA PARA CARIMBO E REGIL PARA CARIMBO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.739,69 |
Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.500,00 |
Credor: JOSE MARIA TEODORO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE MAIO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER 85A DA IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2013 | Data: 11/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DE CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL. |
Total dos empenhos: | 36.400,41 |