Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 6.739,69 |
Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 22.500,00 |
Credor: JOSE MARIA TEODORO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 224,61 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 374,97 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 288,35 |
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 333,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285,DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL, NO MÊS DE JANEIRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 23,16 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 19,70 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 436,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATICA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.266,30 |
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS HONORARIOS PROFISSIONAIS COBRADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,40 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) NO MES DE MARÇO DE 2013 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
Total das liquidações: | 33.826,93 |