Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43

Câmara Municipal de Piranguçu

Câmara Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: AMM - Associação Mineira de municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Constroi Materiais de Contrução Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 50,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.688,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Otimiza Terceirização e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.829.208/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 1.901,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 4.161,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 9.056,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 17.616,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.202,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 28,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 900.401 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 3.036,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 43.538,31