Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 43,25 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Tarifa Bancaria |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2018 | Valor: 21,34 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de selos para a manutenção das correspondencias do Poder Legislativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentos em forma de cartão magnético eletrônico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 5.552,97 |
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de obrigações patronais dos vereadores desta casa, mês de Janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2018 | Valor: 12.075,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores desta Câmara, conforme folha anexa mês de Janeiro de 2018 e referente a férias dos servidores desta casa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2018 | Valor: 15.491,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios dos vereadores, conforme folha anexa, mês de Janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2018 | Valor: 1.936,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios dos vereadores, conforme folha anexa, mês de Janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em preatação de serviço de locação de impressora. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2018 | Valor: 69,90 |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em internet via radio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2018 | Valor: 105,30 |
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos serviços de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Piranguçu conforme fatura em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2018 | Valor: 21,62 |
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços prestados no fornecimento de água no predio da Camara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2018 | Valor: 191,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da fatura conta telefonica locado na Camara Municipal conforme fatura em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2018 | Valor: 2.953,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço Técnico especializado em auditoria e cosultoria. |
Total das liquidações: | 39.014,00 |