Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.533,26 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da fatura conta telefonica locado na Camara Municipal conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 187,41 | |
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços prestados no fornecimento de água no predio da Camara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.665,53 | |
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos serviços de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Piranguçu conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 69,72 | |
Credor: José Marcio da Silva Correa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios do Presidente, conforme folha anexa, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.957,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios dos vereadores, conforme folha anexa, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.143,48 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores desta Câmara, conforme folha anexa, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 12,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Tarifa Bancaria de manutenção da conta. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 219,45 | |
Credor: Banco Bradesco S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Tarifa Bancaria referente a manutenção da conta corrente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 455,01 | |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Câmara municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 0,50 | |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Câmara municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 400,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de selos para a manutenção das correspondencias do Poder Legislativo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.625,37 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de obrigações patronais dos servidores desta casa, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 115,00 | |
Credor: Central Tintas Itajubá LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.061/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3,51 | |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Cartão Alimentação para os Servidores do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Câmara municipal. |
Total das anulações: /strong> | 20.388,00 |