Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43

Câmara Municipal de Piranguçu

Câmara Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: REGINALDO DA SILVA LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.254.627/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamento Diversos para Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 52,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Cartorio Registro Civil e Tabelionato
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Telecampo Telefonia e Eletricidade Rural Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.979/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 7.250,00
Nº do documento: 301.619 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: MARINHO APARECIDO SIMOES 52335020625
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.535/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamento Diversos para Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 6,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 52,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 21,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 4.655,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.296,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.730,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.242,74
Nº do documento: 301.626 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.612,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.583,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.191,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.583,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.206,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.583,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 914,42
Nº do documento: 301.625 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.739,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: José Marcio da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 2.579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 205,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 26,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 41.239,55