Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43

Câmara Municipal de Piranguçu

Câmara Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 301.565 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Autogerais Locadora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.830.976/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 301.569 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 44,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 1,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 22,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAO MARTINHO FERREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 375.671.526-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 8,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 7,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 32,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 23,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 40,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 625,00
Nº do documento: 301.487 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Autogerais Locadora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.830.976/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 37,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 156,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 206,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 22,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 5.610,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 6.083,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.139,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 9.650,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.479,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 923,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.315,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 938,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 880,77
Nº do documento: 301.571 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.479,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 2.825,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: José Marcio da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 40.142,79