Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 426,22 | |
Credor: José Marcio da Silva Correa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios dos vereadores, conforme folha anexa, mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.113,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento dos subsidios dos vereadores, conforme folha anexa, mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 4.040,86 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores desta Câmara, conforme folha anexa, mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 2.986,21 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de obrigações patronais dos servidores desta casa, mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 123,04 | |
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviços prestados no fornecimento de água no predio da Camara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 836,96 | |
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos serviços de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Piranguçu conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.374,21 | |
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da fatura conta telefonica locado na Camara Municipal conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 191,09 | |
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da fatura conta telefonica locado na Camara Municipal conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 134,19 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de selos para a manutenção das correspondencias do Poder Legislativo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 261,16 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de selos para a manutenção das correspondencias do Poder Legislativo. |
Total das anulações: /strong> | 19.487,70 |