Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 110,10 | |
Nº do documento: 001.703 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Nucleo de Informação e Coordenaçao do Ponto BR-NIC.BR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.506.560/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 39,98 | |
Nº do documento: 001.720 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 4,59 | |
Nº do documento: 001.720 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 16,92 | |
Nº do documento: 001.720 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 8,49 | |
Nº do documento: 001.720 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 31,30 | |
Nº do documento: 001.720 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 21,91 | |
Nº do documento: 001.701 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 24,79 | |
Nº do documento: 001.701 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 30,14 | |
Nº do documento: 001.701 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 11,34 | |
Nº do documento: 001.701 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 2,79 | |
Nº do documento: 001.701 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: 001.697 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001.716 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 2.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: 001.716 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 3.692,78 | |
Nº do documento: 001.719 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 32,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 23,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 184,82 | |
Nº do documento: 001.698 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 94,63 | |
Nº do documento: 001.716 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 18,81 | |
Nº do documento: 001.700 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 2.108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 2.426,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 3.219,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 804,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 979,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.319,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 500.823-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 26.303,48 |