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Câmara Municipal de Piranguçu

Câmara Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Paulo Henrique Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 848.024.996-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Leonildo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE MARIO CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 495.795.256-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Vinicius Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 037.953.826-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Camilo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 676.551.496-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Helimar Transporte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 301.408 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Info Computadores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Info Computadores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 31,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 27,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 3,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 19,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 6,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 26,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: 301.406 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Maroca Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.842.969/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Sergio Antonio Morais Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 07.525.911/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 301.405 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Antonio Marcos Pereira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 2.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 3.692,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciarias e Sociais do Legislativo Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 500.823-9
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 184,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 2.108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 2.426,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 932,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 928,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 3.998,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 804,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 979,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.319,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 0025-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 27.851,04