Informações atualizadas em: 03/01/2019 00:30:07
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.332,57 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da energia elétrica do Prédio, onde funciona esta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 1.488,54 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da tarifa telefônica relativo ao exercício de 2016, da linha telefônica (035) 3663-1464 e 3663-1678, locado nesta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 689,38 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de água e esgoto do Prédio, onde funciona a Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 31.486,08 | |
Credor: Folha de pagamento de vereadores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal referente ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 7.685,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara Municipal referente ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 31.994,33 | |
Credor: Folha de Pagamento Servidores da Câmara | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores locados nesta Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 41.394,64 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0098-73 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição por parte do empregador ao INSS relativo ao exercício de 2016 da folha de pagamento dos vereadores e servidores desta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.347,94 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Veículo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustivél para veículo GOL de propriedade da Câmara Municipal, conforme o Termo Aditivo 02/2016 ao contrato no 04/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.381,72 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Veículo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de combustivél para veículo GOL de propriedade da Câmara Municipal, conforme o Termo Aditivo 03/2016 ao contrato no 04/2016. |
Total das anulações: /strong> | 118.800,96 |