Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54

Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 166345 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: TASK CONSULTORIA EM TI
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 901704 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROBERTO CARLOS DE AGUIAR 51064995691
CPF credor / CNPJ credor: 22.883.984/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.599,00
Nº do documento: 183302 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eletrozema Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.229,80
Nº do documento: 182634 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 901702 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: DAYANA APARECIDA SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 36.584.949/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 342,25
Nº do documento: 160992 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MAGAZINE ELETRONICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.414/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.192,32
Nº do documento: 5307446 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.157,60
Nº do documento: 166685 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ALEXANDRE GONÇALVES DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 31.578.865/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.014,57
Nº do documento: 187518 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: CLEONICE ALVES DE SOUSA BRAGA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.575.767/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 198199 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 198199 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: 901701 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MAICON DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 163977 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ATAIDE ALVARENGA DE RESENDE NETO
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.264/0001-65
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 5520750 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 543.117.726-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 199,80
Nº do documento: 7770451 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 4.215,00
Nº do documento: 165654 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 226,80
Nº do documento: 187642 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 199003 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 198899 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: PONTUAL ELEVADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.541.725/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 222,36
Nº do documento: 4355651 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.872,96
Nº do documento: ,198009 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 161122 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 19.965,96
Nº do documento: 828846 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 275,35
Nº do documento: 754206 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.265,78
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 34.126,24
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.848,70
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.734,77
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 10.158,68
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 25.652,46
Nº do documento: 878476 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Total dos pagamentos: 131.125,40