Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 50174 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 3.230,82 | |
Nº do documento: 8988315 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 268662 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 2.612,00 | |
Nº do documento: 187658 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INFORMATICA.COM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: 177822 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 465,40 | |
Nº do documento: 192971 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 908,93 | |
Nº do documento: 192971 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 901618 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: PATRICK REGIS XAVIER DA CRUZ 04559220638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 13.180,20 | |
Nº do documento: 118100 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ILUMINARE SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.655.888/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 89,80 | |
Nº do documento: 2792031 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: 2790868 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 1.146,00 | |
Nº do documento: 110023 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 590,85 | |
Nº do documento: 831787 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 632,45 | |
Nº do documento: 5731903 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 470,16 | |
Nº do documento: 109422 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.776,16 | |
Nº do documento: 160389 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 188375 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 4.726,57 | |
Nº do documento: 8777213 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 901615 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VICENTE PEREIRA DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.388.276-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 638,00 | |
Nº do documento: 248981 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 3.552,78 | |
Nº do documento: 127341 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/04/2020 | Valor: 3.552,78 | |
Nº do documento: 177417 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 139170 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 16.589,61 | |
Nº do documento: 759074 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 105,60 | |
Nº do documento: 761888 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 47,55 | |
Nº do documento: 763041 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 4.265,78 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 34.126,24 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 1.768,75 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 2.616,50 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 8.908,88 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/04/2020 | Valor: 25.379,65 | |
Nº do documento: 447734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 137.757,80 |