Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54

Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 50174 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 3.230,82
Nº do documento: 8988315 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 268662 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 2.612,00
Nº do documento: 187658 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INFORMATICA.COM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: 177822 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 465,40
Nº do documento: 192971 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 908,93
Nº do documento: 192971 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 290,00
Nº do documento: 901618 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: PATRICK REGIS XAVIER DA CRUZ 04559220638
CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 13.180,20
Nº do documento: 118100 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ILUMINARE SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.655.888/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação / Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 89,80
Nº do documento: 2792031 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 199,80
Nº do documento: 2790868 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 1.146,00
Nº do documento: 110023 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/04/2020 Valor: 590,85
Nº do documento: 831787 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 632,45
Nº do documento: 5731903 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 470,16
Nº do documento: 109422 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/04/2020 Valor: 1.776,16
Nº do documento: 160389 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 188375 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/04/2020 Valor: 4.726,57
Nº do documento: 8777213 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/04/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901615 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VICENTE PEREIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.388.276-20
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/04/2020 Valor: 638,00
Nº do documento: 248981 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/04/2020 Valor: 3.552,78
Nº do documento: 127341 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/04/2020 Valor: 3.552,78
Nº do documento: 177417 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: 139170 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 16.589,61
Nº do documento: 759074 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 105,60
Nº do documento: 761888 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cemig Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/04/2020 Valor: 47,55
Nº do documento: 763041 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 4.265,78
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 34.126,24
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 1.768,75
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 2.616,50
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 8.908,88
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/04/2020 Valor: 25.379,65
Nº do documento: 447734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Total dos pagamentos: 137.757,80