Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54

Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 914295 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 805,00
Nº do documento: 120024 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.605.156/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 199654 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 044.298.666-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 136749 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 044.298.666-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.011,51
Nº do documento: 8141561 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Maria Rita de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 025.843.646-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 105653 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 044.298.666-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: 8531549 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cleonice Aparecida Souza Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 801.180.706-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: 901602 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 659,80
Nº do documento: 164131 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 379,10
Nº do documento: 170877 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 241,00
Nº do documento: 170877 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 776,13
Nº do documento: 170877 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.417.359/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 712,46
Nº do documento: 387126 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 94,40
Nº do documento: 8444977 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 64.486.889/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: 4076254 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 470,16
Nº do documento: 171532 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.776,16
Nº do documento: 168320 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 193015 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SISTEMA ABAETÉ DE RADIOFUSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 901601 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MAICON DOUGLAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 37,20
Nº do documento: 901600 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ABAETE CARTORIO 2 OFICIO NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 4.296,80
Nº do documento: 1625417 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor: 26.189.530/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 84,90
Nº do documento: 4066255 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 199,90
Nº do documento: 4065419 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901603 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VICENTE PEREIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.388.276-20
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 3.552,78
Nº do documento: 189153 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 252,00
Nº do documento: 166607 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 13.003.952/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 16.416,94
Nº do documento: 354229 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 104,96
Nº do documento: 856734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cemig Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 32,98
Nº do documento: 708166 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 4.265,78
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 34.126,24
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.994,74
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.616,50
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.14.422.0027.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 8.908,88
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 27.198,09
Nº do documento: 675497 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Total dos pagamentos: 120.107,41