Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 900635 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 1 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900667 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Salmo José de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900669 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Vandélio José Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900668 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Célio Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900670 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Vicente Ferreira Lamounier Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900666 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 900672 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 5620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 900671 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 900673 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geovane Aparecido Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900632 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900633 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 5620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 7.182,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 20.487,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 379,49 | |
Nº do documento: 900641 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 4.265,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 34.126,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 900664 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 900663 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geovane Aparecido Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 721,60 | |
Nº do documento: 900636 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 900637 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 471,45 | |
Nº do documento: 900638 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: EDVANIA MARIA LOPES LOUZADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 900637 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: 900631 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RELOJOARIA KANUTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: 900649 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900659 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geovane Aparecido Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900658 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Vandélio José Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900660 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900655 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900657 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Salmo José de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 900656 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Célio Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 419,70 | |
Nº do documento: 900662 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 89,70 | |
Nº do documento: 900661 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 900648 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 900645 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 437,25 | |
Nº do documento: 900627 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 681,78 | |
Nº do documento: 900646 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 378,92 | |
Nº do documento: 900646 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 230,70 | |
Nº do documento: 900646 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 265,40 | |
Nº do documento: 900629 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 14.548,95 | |
Nº do documento: 900647 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: 900654 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 2.744,62 | |
Nº do documento: 900665 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 900650 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 900653 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 900651 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 900622 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 900652 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 900620 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 900634 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 38,66 | |
Nº do documento: 900630 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 642,90 | |
Nº do documento: 900621 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 52,08 | |
Nº do documento: 900644 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 38,89 | |
Nº do documento: 900643 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 104.983,83 |