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Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: 900635 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900667 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Salmo José de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900669 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Vandélio José Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900668 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Célio Arruda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900670 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Vicente Ferreira Lamounier Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900666 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 900672 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 5620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 900671 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 900673 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900632 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900633 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Jean Lincoln Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 5620-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 7.182,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 20.487,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 379,49
Nº do documento: 900641 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 4.265,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 34.126,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 900664 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 900663 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 721,60
Nº do documento: 900636 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 295,00
Nº do documento: 900637 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 471,45
Nº do documento: 900638 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: EDVANIA MARIA LOPES LOUZADA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 900637 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: 900631 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RELOJOARIA KANUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: 900649 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: -050
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900659 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geovane Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900658 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Vandélio José Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900660 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Juvercina Maria Rosa Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900655 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900657 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Salmo José de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 900656 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Célio Arruda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 419,70
Nº do documento: 900662 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 89,70
Nº do documento: 900661 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 900648 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 900645 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 437,25
Nº do documento: 900627 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 681,78
Nº do documento: 900646 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 378,92
Nº do documento: 900646 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 230,70
Nº do documento: 900646 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 265,40
Nº do documento: 900629 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 14.548,95
Nº do documento: 900647 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 900654 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 2.744,62
Nº do documento: 900665 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 900650 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 900653 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 900651 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: 900622 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/03/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: 900652 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 900620 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 900634 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 38,66
Nº do documento: 900630 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 642,90
Nº do documento: 900621 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 52,08
Nº do documento: 900644 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 38,89
Nº do documento: 900643 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cemig Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 104.983,83