Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54

Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 900394 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Celeste Maria Menezes Gontijo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 8.503,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 20.767,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.050,94
Nº do documento: 900392 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 4.265,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 34.126,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 699,33
Nº do documento: 900385 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 900393 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Líder Carimbos de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 415,00
Nº do documento: 900388 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Paulo Gonçalves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 900381 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Antônio Marcos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 21,59
Nº do documento: 900383 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 900387 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 107,74
Nº do documento: 900384 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 380,20
Nº do documento: 900384 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 35,60
Nº do documento: 900384 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO MAGELA ALVARES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 118,00
Nº do documento: 900377 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 900376 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 900376 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MG Gás de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 900370 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: LUIZ DE CASTRO ARRUDA 54311772653
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 495,00
Nº do documento: 900355 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: CRISTIANE ROMANO TREINAMENTOS E COACHING LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: 900372 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: 900386 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 900361 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 5162-363
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: 900363 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.417,11
Nº do documento: 900391 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 900371 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 14.803,46
Nº do documento: 900380 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 265,40
Nº do documento: 900374 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 900360 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.893,00
Nº do documento: 900389 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.279,72
Nº do documento: 900382 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 900378 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 23,56
Nº do documento: 900373 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 900375 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 900365 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 17,01
Nº do documento: 900390 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 102.454,87