Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 001111 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: EDVANIA MARIA LOPES LOUZADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 001112 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: WESLEY DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 8.081,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 17.876,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 3.401,06 | |
Nº do documento: 001109 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.977,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 34.126,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 424,80 | |
Nº do documento: 001107 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: 001105 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: 001104 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Marcone Aparecido de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 001092 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ DE ALMEIDA COSTA 44389833634 MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 363,65 | |
Nº do documento: 001095 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 0001096 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30000-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: 001093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 7 , 31310-240 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: 001094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 903,94 | |
Nº do documento: 001097 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 001090 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 001089 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GRÁFICA PRINT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 001085 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 344,40 | |
Nº do documento: 001076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 432,90 | |
Nº do documento: 001076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2.163,04 | |
Nº do documento: 001075 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: 001070 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CHARLES CUNHA DE SOUSA 03518056646 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 001074 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 001073 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.588,00 | |
Nº do documento: 001072 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Tereza Amorim Duarte-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 001071 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: VALMORE JOSE GOMES 05802146648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 001077 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 001078 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Luiz Otávio de Oliveira Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 192,50 | |
Nº do documento: 001079 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Churrascaria e Pizzaria Roda D'água Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: 001100 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 77,80 | |
Nº do documento: 001100 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.132,00 | |
Nº do documento: 001088 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 001064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 001108 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 225,83 | |
Nº do documento: 001086 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001082 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 001084 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: 001065 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15.205,27 | |
Nº do documento: 001091 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.041,57 | |
Nº do documento: 001087 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 001103 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 001083 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 79,18 | |
Nº do documento: 001101 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 0001081 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 001102 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 25,79 | |
Nº do documento: 001098 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 37,75 | |
Nº do documento: 001099 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 115.839,01 |