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Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 001111 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: EDVANIA MARIA LOPES LOUZADA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 001112 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: WESLEY DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 8.081,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 17.876,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 3.401,06
Nº do documento: 001109 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 5.977,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 34.126,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 424,80
Nº do documento: 001107 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 129,00
Nº do documento: 001105 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: 001104 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Marcone Aparecido de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 001092 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ DE ALMEIDA COSTA 44389833634 MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 363,65
Nº do documento: 001095 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 0001096 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: , 30000-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 001093 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 7 , 31310-240
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 001094 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 903,94
Nº do documento: 001097 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SILVESTRE LAGE NICOLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 001090 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 001089 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GRÁFICA PRINT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 001085 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 344,40
Nº do documento: 001076 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Mercado João da Eva Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 432,90
Nº do documento: 001076 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Mercado João da Eva Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.163,04
Nº do documento: 001075 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 001070 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: CHARLES CUNHA DE SOUSA 03518056646 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 001074 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Clodoaldo Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 620-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 001073 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Marcelo Vargas de Sousa Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.588,00
Nº do documento: 001072 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Tereza Amorim Duarte-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 001071 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: VALMORE JOSE GOMES 05802146648
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 001077 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: 001078 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Luiz Otávio de Oliveira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 192,50
Nº do documento: 001079 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Churrascaria e Pizzaria Roda D'água Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 126,50
Nº do documento: 001100 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 77,80
Nº do documento: 001100 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.132,00
Nº do documento: 001088 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RGS Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 001064 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 001108 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 225,83
Nº do documento: 001086 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 001082 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 001084 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 001065 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 15.205,27
Nº do documento: 001091 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.041,57
Nº do documento: 001087 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 227,00
Nº do documento: 001083 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 79,18
Nº do documento: 001101 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 0001081 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 001102 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 25,79
Nº do documento: 001098 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 37,75
Nº do documento: 001099 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cemig Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 115.839,01