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Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 000598 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RIVELINO GOMES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 000599 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 35,88
Nº do documento: 000594 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Mercado João da Eva Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 000593 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Líder Carimbos de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7.347,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 18.103,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 938,53
Nº do documento: 000592 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 5.330,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 30.432,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 000591 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 5.385,57
Nº do documento: 000580 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.579,37
Nº do documento: 000590 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 000588 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: VALMORE JOSE GOMES 05802146648
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 000587 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 225,24
Nº do documento: 000584 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.005,16
Nº do documento: 000576 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 000577 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 000595 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ANA MARIA FESTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 125,57
Nº do documento: 000575 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,10
Nº do documento: 000589 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 000579 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 000585 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RGS Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: 000586 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 000578 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.520,35
Nº do documento: 000580 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 000574 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 96,57
Nº do documento: 000581 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 000596 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 000573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 000570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 878,76
Nº do documento: 000597 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 29,24
Nº do documento: 000582 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cemig Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 90.796,50