Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 000598 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RIVELINO GOMES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 000599 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 35,88 | |
Nº do documento: 000594 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Mercado João da Eva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 000593 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Líder Carimbos de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 7.347,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 18.103,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 938,53 | |
Nº do documento: 000592 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 5.330,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 30.432,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 000591 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 5.385,57 | |
Nº do documento: 000580 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.579,37 | |
Nº do documento: 000590 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 000588 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: VALMORE JOSE GOMES 05802146648 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 000587 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 225,24 | |
Nº do documento: 000584 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.005,16 | |
Nº do documento: 000576 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 000577 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: 000595 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ANA MARIA FESTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 125,57 | |
Nº do documento: 000575 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,10 | |
Nº do documento: 000589 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 000579 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 000585 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 000586 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000578 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 9.520,35 | |
Nº do documento: 000580 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000574 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 96,57 | |
Nº do documento: 000581 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 000596 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000573 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 000570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 878,76 | |
Nº do documento: 000597 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 29,24 | |
Nº do documento: 000582 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: A1 , 30190-131 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 90.796,50 |