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Câmara Municipal de Abaeté

Câmara Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 20.073,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.722,01
Nº do documento: 000772 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 10.097,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 18.103,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 938,53
Nº do documento: 000762 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 9.184,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 52.428,88
Nº do documento: 000763 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 000769 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSE AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 000770 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Evandro Eustáquio Álvares de Macedo-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.284,46
Nº do documento: 000767 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 000768 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: 000759 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RIVELINO GOMES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 000757 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 000758 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ANA MARIA FESTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000756 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 000752 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 118,00
Nº do documento: 000765 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 683,00
Nº do documento: 000749 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 000754 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 1.107,65
Nº do documento: 000749 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 225,24
Nº do documento: 000746 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 000745 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.105,72
Nº do documento: 000736 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 000739 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SILVIO JOSÉ GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 230,07
Nº do documento: 000765 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 233,21
Nº do documento: 000765 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 000744 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Silva Andrade Artigos de Papelaria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.347,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18.103,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 703,90
Nº do documento: 000724 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.330,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 30.432,88
Nº do documento: 000725 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000732 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 000731 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Silva Andrade Artigos de Papelaria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 000730 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: 000729 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Luiz Antônio Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 000734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SERRALHERIA SERVISA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 7.548,00
Nº do documento: 000766 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: CHARLES CUNHA DE SOUSA 03518056646 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 000721 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Fernando Henrique Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 13.794,05
Nº do documento: 000747 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 13.622,19
Nº do documento: 000748 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 119,42
Nº do documento: 000741 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 000750 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 000742 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: RGS Assessoria e Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: 000755 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: 000771 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 000743 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 000740 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 000740 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 000760 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 000722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 000753 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades de Informática Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 994,11
Nº do documento: 000733 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.016,60
Nº do documento: 000761 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 178-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 235.532,48