Informações atualizadas em: 09/04/2024 16:28:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 20.073,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.722,01 | |
Nº do documento: 000772 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 10.097,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 18.103,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 938,53 | |
Nº do documento: 000762 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 9.184,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 52.428,88 | |
Nº do documento: 000763 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 000769 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSE AUGUSTO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 000770 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Evandro Eustáquio Álvares de Macedo-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.284,46 | |
Nº do documento: 000767 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 000768 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 000759 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RIVELINO GOMES DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 000757 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MERCABRAS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 000758 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ANA MARIA FESTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 000756 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 000752 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 000765 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 683,00 | |
Nº do documento: 000749 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 000754 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 1.107,65 | |
Nº do documento: 000749 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 225,24 | |
Nº do documento: 000746 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000745 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.105,72 | |
Nº do documento: 000736 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: JOSÉ VASCONCELOS MONTEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 000739 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SILVIO JOSÉ GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 230,07 | |
Nº do documento: 000765 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 233,21 | |
Nº do documento: 000765 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: HLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 000744 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Silva Andrade Artigos de Papelaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.347,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 18.103,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 703,90 | |
Nº do documento: 000724 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.330,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 30.432,88 | |
Nº do documento: 000725 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 000732 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 000731 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Silva Andrade Artigos de Papelaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 000730 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARTA ALVES DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 000729 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Luiz Antônio Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 000734 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SERRALHERIA SERVISA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 7.548,00 | |
Nº do documento: 000766 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: CHARLES CUNHA DE SOUSA 03518056646 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35620-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 000721 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Fernando Henrique Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 13.794,05 | |
Nº do documento: 000747 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 13.622,19 | |
Nº do documento: 000748 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.271.0001.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social e Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 119,42 | |
Nº do documento: 000741 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed Curvelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa Assist. Médica e Famrmacêutica Servidores Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 000750 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35621-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 000742 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: RGS Assessoria e Consultoria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 000755 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: 000771 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000743 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgações Oficiais do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000740 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000740 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 000760 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 31275-050 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000722 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000753 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Eduardo Antônio Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 000751 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Geraldo Antônio de Oliveira Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.126.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Informática | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 994,11 | |
Nº do documento: 000733 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.016,60 | |
Nº do documento: 000761 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 178-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 235.532,48 |