Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.442,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 800,31
Nº do documento: pix Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 103,80
Nº do documento: pix Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADRIANA TERESINHA BERNARDES CORREA 71311580620
CPF credor / CNPJ credor: 40.708.743/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 422,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.344,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.452,59
Nº do documento: 300234 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 4.960,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CONDOR PAPELARIA -LIVRARIA GRÁFICA EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 363,15
Nº do documento: 300232 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 300233 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: GERSON DE ALMEIDA MARQUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.664.653/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 800,31
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.442,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 2.444,65
Nº do documento: pix Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CARLOS FELIPE ROCHA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 096.877.816-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 18,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 17,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 3.070,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 486,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 519,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 127,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 5.409,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 2.671,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.612,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.300,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 4.381,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 14.976,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.476,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 11.809,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 69.437,34