Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 1.598,00
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 301,00
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.590,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CONDOR PAPELARIA -LIVRARIA GRÁFICA EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.223,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.328,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 5.287,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.342,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.954,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 9.841,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 10.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 102,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 272,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 840,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 294,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.529,62
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 50.221,90