Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ver Marcos Joaquim da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 045.105.606-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.515,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 271,86
Nº do documento: trans Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: RAMIRO DE SOUZA NETO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.584.800/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.576,00
Nº do documento: 021066 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: GILDO DE ALMEIDA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 27.444.877/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 021068 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 021069 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 3.180,78
Nº do documento: 021070 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gerson de Almeida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 702.094.806-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: trans Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 428,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 5.145,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.642,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 8.825,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 170,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 138,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 177,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 51.536,13