Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 15,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 174,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AMERICANAS.COM
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0014-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 746,00
Nº do documento: trans Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: DB FONSECA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.281.714/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 125,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/03/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 496,85
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Tânia Mara Pereira de Toledo Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 548,79
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRÁFICA
CPF credor / CNPJ credor: 47.064.738/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gerson de Almeida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 702.094.806-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 300185 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: WILLIAM GUILHERME BRAGA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 11.500.872/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 475,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 33.041.062/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 744,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 648,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 4.934,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 2.642,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 9.402,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 245,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 204,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/03/2017 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 38.539,91