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Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ELETRONICA MONSENHOR DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.979/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: TELECAM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.775,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ireneide do Carmo Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 715.296.086-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 429,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: 021086 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: PNEUCAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.965.791/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.472,00
Nº do documento: 021086 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: PNEUCAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.965.791/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UTI DO MICRO
CPF credor / CNPJ credor: 14.041.810/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 362,67
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: DEPÓSITO PARAISO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 431,65
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Mobiliários e Equipamentos para Câmara Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: GAZETA DO VALE EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.561.233/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.984,74
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Serralheria e Vidracaria Dom Marcel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.267.263/0001-67
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.522,55
Nº do documento: 021087 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: GILDO DE ALMEIDA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 27.444.877/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 021085 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Skyner Roosevelt Brasil de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 589.793.106-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diarias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: 021075 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: 021080 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: 021079 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: 021081 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: JOAO BATISTA DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.587.502/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.965,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.368,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4.965,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.642,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.642,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 8.634,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 8.825,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 119,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 185,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 84.115,30