Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:19:33

Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 209,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DISTRIVALE COMERCIO DE PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.746.350/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 317,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: DEPÓSITO PARAISO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 253,00
Nº do documento: trans Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CORES E VOLTS
CPF credor / CNPJ credor: 15.018.696/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 708,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: tran Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 3.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 356,88
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: trans Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 11.246,54
Nº do documento: trans Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: M&S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 355,88
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 169,00
Nº do documento: tran Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BORGES PEREIRA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: trans Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 26/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 35,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 183,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.687,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.267,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 3.067,72
Nº do documento: tran Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 10.387,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.298,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 50.486,52