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Câmara Municipal de Consolação

Câmara Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/12/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 595,00
Nº do documento: tev Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FLASH INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.813.980/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 258,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 258,40
Nº do documento: 039 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 348,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 156,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 102,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: MICROPIC
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 4.470,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 46,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 9.357,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.997,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 8.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 21,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.762,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 1.997,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 6.015,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 4.089,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Servidores em Nível Superior. Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 635,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: UNIMED - SUL MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plano de Saúde dos Servidores Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 258,40
Nº do documento: 037 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ELETEL CAMBUI
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.639/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 11.956,55
Nº do documento: TEV Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO & RIBEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Nova Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ELETEL CAMBUI
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.639/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 21,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 138,41
Nº do documento: TEV Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: TEV Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: TEV Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: TEV Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TEV Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: tev Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: EDSON RIBEIRO SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.212.956-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 121-3
Credor: RG SITES SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 7657-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 61.351,88