Informações atualizadas em: 26/06/2019 00:30:02

Câmara Municipal de Alfenas

Câmara Municipal de Alfenas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.755 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 315.752 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 315.748 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.743 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.732 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: CHRISTINE RUST
CPF credor / CNPJ credor: 029.279.906-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.730 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.729 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 315.727 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.726 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 469.100.346-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.724 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.722 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 315.723 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 315.725 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.705 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 469.100.346-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.704 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.677 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ELDER JOSÉ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 639.130.896-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 315.675 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.674 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.676 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 561.035.066-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.672 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.671 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.669 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.667 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.660 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO
CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.664 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: WALDEMILSON GUSTAVO BASSOTO
CPF credor / CNPJ credor: 578.786.256-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 315.658 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.657 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: PAULO AGENOR MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.419.426-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.654 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.401.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.653 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 315.650 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 685.595.266-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.652 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.648 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JOSÉ RICARDO LEANDRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.131.706-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 315.645 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 315.646 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: JAIME DANIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 603.141.256-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 315.644 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: SILVANE TERCETTI
CPF credor / CNPJ credor: 487.089.686-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuteção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.637 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: HEMERSON LOURENÇO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.528.786-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 315.638 Banco: 0104 Agencia: 95 Conta: 86-5
Credor: VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 461.473.736-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0100.4002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Mautenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Total dos pagamentos: 25.185,00